1. Aceder ao menu Contabilidade > Funcionalidades > Importador SAF-T PT Faturação;
2. Fazer Seguinte;
3. Escolher o Tipo de Importação POSWinTouch e fazer Seguinte;
4. Indicar Período/Datas de importação, Valores a importar e inserir os Dados de autenticação da conta;
5. Fazer Seguinte;
6. Em seguida é apresentado os Documentos e Recibos a Importar. Verificar se está tudo OK e fazer Seguinte;
7. Configurar o comportamento pretendido para cada série, escolhendo o Diário, Descritivo, se pretender lançar Caixa, C. Corrente ou ambos. Em caso de pretender lançar caixa, inserir a conta e fazer Seguinte;
Nota: Caso pretenda, pode ainda Agrupar documentos e escolher o Tipo de Retenção;
8. Validar os dígitos de cada mercado e fazer Seguinte;
9. Indicar se Cria Contas Correntes ou se usa a Conta de Clientes Diversos, escolher o Critério para Formação da Conta, colocar o Radical e o N.º de Dígitos e fazer Seguinte;
10. No separador de correspondência das contas correntes, caso pretenda alterar, clicar em Editar e proceder à respetiva alteração;
11. Em seguida, fazer corresponder as Taxas IVA do SAFT ao Código de IVA do CentralGest e fazer Seguinte;
12. Proceder à configuração de novos artigos, indicando o Radicar da Conta Faturas, o Radical Notas Credito e Seguinte;
13. Escolher a Data dos Lançamentos na Contabilidade e Seguinte;
14. Após importar, serão mostrados os Documentos Contabilísticos Criados;
15. Por fim, clicar Seguinte para concluir operação.