1. Aceder ao menu Gestão Comercial > Faturação;
2. Abrir o documento que quer regularizar o adiantamento;
3. Clicar em Adiantamentos > Regularizar / Consultar;
4. Selecionar o documento, indicar o montante A Regularizar e clicar em Regularizar;
5. Por fim, aceder a Funcionalidades > Operações AT > Assinar documento.