Como efetuar nota de crédito/desconto de um artigo em Valor ?

1. Aceder ao menu Gestão Comercial > Faturação

2. Selecionar o tipo de documento Nota de crédito;

3. Clicar no botão Novo documento;

4. Preencher os campos do cabeçalho e posteriormente clicar nas linhas;

5. Inserir o artigo e aceder a Devoluções > Devolução de valor (artigo);

Nota: Apenas é permitido artigo que não movimente stock

6. Após abrir a janela "Devolução de Valor de artigo", Indicar o Tipo de doc. de origemo/s artigo/s que quer visualizar e a De data Doc. e fazer pesquisar;

7. Colocar Motivo da Devolução, Artigo Devolução e Valor devolução e posteriormente adicionar as linhas com os artigos a devolver;

8. Em seguida, fazer Processar;

9. Por fim, aceder a Funcionalidades > Operações AT > Assinar documento.